問題已解決
老師,當(dāng)月繳納社保,下月發(fā)工資,分錄怎么做
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您好,個人部分記入其他應(yīng)收款
2022 01/07 14:01
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2022 01/07 14:02
那么我之前都記得其他應(yīng)付款,到年末了發(fā)現(xiàn)有點到不過來了
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2022 01/07 14:03
你好,這樣的話其他應(yīng)付款你應(yīng)該是借方余額吧,也就是負余額
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2022 01/07 14:22
12月發(fā)11月份工資的扣的上月的社保記到其他應(yīng)收款的貸方對嗎?到年末了其他應(yīng)收款社保余額在借方?
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耿老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/07 14:23
你好,你上個月交社保的時候沒做其他應(yīng)收款嗎?
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2022 01/07 14:24
你這個月發(fā)工資扣減的時候不正好就平了嗎無余額,年末的時候應(yīng)該是有一個借方的余額,要下個月發(fā)工資的時候才能沖平
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2022 01/07 14:31
之前別人做的,一直沒有做,只有從4月份我開始做。我要么就補上一個月的,這樣子就能平了
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2022 01/07 14:32
你好,正常的話,應(yīng)該有一個余額的
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2022 01/07 14:43
是的,那么我要是一補的話對方科目寫成庫存現(xiàn)金或者別的資產(chǎn)類科目可以嗎
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2022 01/07 14:44
您好,可以這樣處理
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2022 01/07 14:46
之前的人做的時候把單位和個人的都是一起計入管理費用的,我現(xiàn)在要是一沖減管理費用的話要改好多東西,所以我想記到庫存現(xiàn)金里。
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2022 01/07 14:46
您好!應(yīng)該是沖管理費用,等于你的費用多計提了
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2022 01/07 14:48
那就放到12月份補提這個其他應(yīng)收款然后再沖減管理費用,不然前面11個月的損益和報表都得調(diào)整
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2022 01/07 14:49
可以放到12月統(tǒng)一調(diào)整
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