問題已解決
教材上例題不是很懂,2265萬元的銷項(xiàng)稅額165萬是如何計(jì)算出來的?稅率是多少?前邊不是預(yù)繳了70.5萬嗎?為何括號里又說預(yù)繳了113.25萬?最后邊那個(gè)分錄是結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)交增值稅的分錄嗎?應(yīng)如何結(jié)轉(zhuǎn)呢?
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好的,請耐心等待,老師需要時(shí)間看題與整理思路。
2022 01/12 19:00
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2022 01/12 19:22
前邊不是預(yù)繳了70.5萬,是一個(gè)項(xiàng)目。
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2022 01/12 19:23
括號里又說預(yù)繳了113.25萬,這是另外一個(gè)項(xiàng)目,與前面不是同一個(gè)項(xiàng)目
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2022 01/12 19:24
銷項(xiàng)稅額165萬,沒有看出是怎么計(jì)算的。套算既不是5%,也不是9%。
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2022 01/12 19:24
正常的結(jié)轉(zhuǎn)分錄,也與教材上的不一樣
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2022 01/12 19:26
這是計(jì)提增值稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2022 01/12 19:26
增值稅內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2022 01/12 19:28
按老師理解,第二個(gè)項(xiàng)目,應(yīng)按9%的稅率計(jì)算銷項(xiàng)
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