問題已解決
請問老師: 我預收了客戶的貨款: 借:銀行 貸:預收 下月我開票的分錄是這樣子寫的: 借:應收 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 由于本月收款做了預收,次月開票做了應收,然后一個是預收,一個是應收,每次月底的時候我還要進行預收和應收對沖,這樣子操作有沒有問題? 每月的科目對沖,還是說次月直接做預收就不用對沖了? 每月的科目對沖這個做法有沒有問題的?還是說多久對沖一次合適呢?應當在幾月份呢?
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你好,開票處理不對
借預收賬款,不是應收賬款
2022 02/23 11:24
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佟老師 
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2022 02/23 11:25
不用再設置應收,直接沖預收賬款
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