問題已解決
老師,12月出租了鋪位沒有開發(fā)票但我們有申報無票收入,現(xiàn)在客戶不這個鋪位,要換位置,讓把原來交的錢原路退回,他現(xiàn)在重新簽合同交錢,稅務申報我怎么處理,如果現(xiàn)在開發(fā)票的話那這樣就會多報了
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您好,原來的無票收入紅沖了,再開發(fā)票就行了
2022 03/02 07:10
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2022 03/02 23:03
老師那這樣是在這個月申報時,做沖紅,怎么樣在申報表沖?
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/03 05:36
紅沖你申報的時候按照正負相抵后的金額申報就行
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