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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問上月未入賬的管理費(fèi)用這些這個(gè)月如何沖銷
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借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款嗎?
如果是的話,借其他應(yīng)付款,
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2022 03/07 13:35
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2022 03/07 13:36
上個(gè)月沒有做任何的賬務(wù)處理的
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/07 13:38
借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/07 13:38
具體的是什么業(yè)務(wù)的,如果是辦公費(fèi)的話做上面的。
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2022 03/07 13:40
就直接做到這個(gè)月來是嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/07 13:41
好對的是的是這么做的。
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2022 03/07 13:42
好的,謝謝
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/07 13:43
不用客氣,工作愉快。
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