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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師!12月計(jì)提了一筆工會(huì)經(jīng)費(fèi),結(jié)果一月不需要交了,那這筆賬一直掛著還是?
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借應(yīng)付職工薪酬貸利潤分配未分配利潤。
2022 03/17 10:14
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2022 03/17 10:19
老師!是借應(yīng)付職工薪酬80.19 貸利潤分配未分配利潤80.19?就可以了,年底還需要做些什么嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/17 10:20
對的是的,不需要做處理,匯算清繳的時(shí)候把這筆錢調(diào)整就可以。
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2022 03/17 10:22
匯算清繳是在哪里調(diào)整呢?是調(diào)減嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/17 10:23
你好,職工薪酬明細(xì)表里面有工會(huì)經(jīng)費(fèi),在實(shí)際支付金額和稅收金額減去這個(gè)金額就可以的。
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