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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師,發(fā)現(xiàn)以前憑證科目計(jì)入錯(cuò)誤,現(xiàn)在需要調(diào)整,如:借 銷售費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 現(xiàn)在需要把“其他應(yīng)付款”調(diào)整“應(yīng)付賬款(xx公司)”需要把分錄全部沖紅,然后寫正確的分錄,還是我只調(diào)整借 其他應(yīng)付款 貸 應(yīng)付賬款(xx公司 )
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借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付賬款。
2022 03/21 15:19
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/21 15:19
直接做這個(gè)分錄就可以的。
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2022 03/21 15:21
還請問老師,發(fā)現(xiàn)前任會計(jì)在上年度有未計(jì)提的固定資產(chǎn)折舊,現(xiàn)在已經(jīng)跨年,怎么處理合適?
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2022 03/21 15:22
有什么簡便的方法
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/21 15:22
好正常的,應(yīng)該做到哪個(gè)科目里面?
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2022 03/21 15:23
老師,您的意思是啥?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/21 15:24
你好,正常的應(yīng)該做到哪個(gè)科目?是管理費(fèi)用嗎?
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2022 03/21 15:29
是的,折舊應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用(折舊費(fèi))
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/21 15:31
金額不大的借管理費(fèi)用貸累計(jì)折舊,如果金額大的借利潤分配未分配利潤貸累計(jì)折舊。
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2022 03/21 15:40
能否放在今年補(bǔ)計(jì)提?
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2022 03/21 15:42
或者放在2021年 12月份憑證里計(jì)提,然后在2021年匯算清繳調(diào)整?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/21 15:43
好,可以的,上面的兩個(gè)分?jǐn)?shù)就是今年的。
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2022 03/21 15:49
好的,謝謝老師
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/21 15:50
不用客氣,工作愉快。
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