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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好:公司把專(zhuān)利技術(shù)使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給b公司使用,每年收取50萬(wàn)使用費(fèi),目前先掛帳對(duì)方不實(shí)際支付,怎么記賬呢老師
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速問(wèn)速答您好!借應(yīng)付賬款 貸其他業(yè)務(wù)收入等 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
2022 03/23 11:36
84785035
2022 03/23 11:39
老師是一次性確認(rèn)收入嗎?那是按照合同約定付款日期入賬還是合同簽訂日期呢? 這是我們應(yīng)該收的 不是應(yīng)該掛其他應(yīng)收嗎老師?
宋生老師
2022 03/23 11:40
你好!你這個(gè)50萬(wàn)是多長(zhǎng)時(shí)間的收入
84785035
2022 03/23 11:41
一年的老師 每年支付我們50萬(wàn) 但是只是掛帳 (因?yàn)槭欠止荆?/div>
宋生老師
2022 03/23 13:00
你好!一年的,你需要分?jǐn)傆?jì)入
84785035
2022 03/23 18:48
老師協(xié)議規(guī)定對(duì)方是一次性付清按年,那我還要按月分?jǐn)倖?可以一次性計(jì)入嗎
宋生老師
2022 03/23 18:49
您好!是要分?jǐn)偟牧?,這樣才符合權(quán)責(zé)發(fā)生制
84785035
2022 03/23 18:51
每月確認(rèn)一次 借:其他應(yīng)收款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 銷(xiāo)項(xiàng)稅 對(duì)嗎 (不開(kāi)票)
宋生老師
2022 03/24 09:20
你好!是的。分錄就是這樣
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- 轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)專(zhuān)利技術(shù)使用權(quán),取得轉(zhuǎn)讓收入65000元,己存入銀行,同時(shí)以銀行存款方式支付該項(xiàng)專(zhuān)利技術(shù)使用權(quán)的咨詢(xún)費(fèi)2000元。 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做? 1471