問題已解決
你好,老師,2021年12月份時,企業(yè)利潤總額是45萬,我計提所得稅時按的25%計提,公司之前有虧損,所以2022年1月份結轉了112500元的營業(yè)外收入,現(xiàn)在3月底才發(fā)現(xiàn)所得稅計提多了,這個跨年了,怎么處理呢,?老師,
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速問速答同學:您好,計折多的所得稅,會計準則下:
借:應交稅費-應交所得稅
? ?貸:以前年度損益調整
借:以前年度損益調整
? ?貸:利潤分配-未分配利潤
小企業(yè)會計準則:
借:應交稅費-應交所得稅
? ? 貸:利潤分配-未分配利潤
2022 03/30 11:49
84785026
2022 03/30 11:52
意思之間做到3月里呀,沖3月的利潤呀,
曹老師在線
2022 03/30 11:56
同學:您好,利潤分配-未分配利潤,不影響當年的利潤。
84785026
2022 03/30 12:03
那結轉多的的營業(yè)外收入呢?
曹老師在線
2022 03/30 12:52
同學:您好。2022年1月結轉多的的營業(yè)外收入,這是怎么出來的,為什么做這筆憑證。
2021年的所得稅計提多了,按上方分錄。
84785026
2022 03/30 13:00
是我日期寫錯了,當時2021年12月份,這樣做的分錄,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)多計提了所得稅,所以營業(yè)外收入也多了塞,
曹老師在線
2022 03/30 13:04
同學:您好。分錄,反向沖銷,涉及損益的科目,用以前年度損益調整代替。
所得稅分錄:
借:應交稅費-應交所得稅
? ?貸:以前年度損益調整
借:以前年度損益調整
? ?貸:利潤分配-未分配利潤
后面那筆分錄,不應該做啊,3月也沖掉。
借:以前年度損益調整
? ? ? ?貸:應交稅費-應交所得稅
借:利潤分配-未分配利潤
? ? 貸:以前年度損益調整
84785026
2022 03/30 13:54
總算看懂了,謝謝老師了
曹老師在線
2022 03/30 13:55
好的,同學。祝您工作愉快。
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