問題已解決
3月有增值稅費用,但進項稅額大于銷項稅額,還需要在3月計提增值稅嗎



進項稅額大于銷項稅額,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,進項與銷項的差額體現(xiàn)為留抵稅額。
2022 04/01 15:55

84784993 

2022 04/01 15:56
當月沒有進項稅,是以前的進項稅可以抵扣,還需要寫分錄嗎?

美橙老師 

2022 04/01 16:03
以前的如果沒有結(jié)轉(zhuǎn)則需要一并結(jié)轉(zhuǎn)。
借:應交稅費-應交增值稅-銷項
應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費-應交增值稅-進項
借:應交稅費-未交增值稅
貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
