問題已解決
老師,請問下,我們是加工企業(yè),給客戶提前開票了,但是實際上還沒交貨,這個生產(chǎn)成本和結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)成本應(yīng)該怎么做啊?
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您好
請問款項收取了嗎
2022 04/07 10:40
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2022 04/07 10:41
還沒有呢
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bamboo老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/07 10:42
借:應(yīng)收賬款
貸:預(yù)收賬款
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
然后收款的時候
借:銀行存款
貸:應(yīng)收賬款
后期確認(rèn)收入
借:預(yù)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
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2022 04/07 11:50
1、還沒收到款,第一筆作入預(yù)收賬款嗎? 2、現(xiàn)在已經(jīng)開票了不做收入,那報表收入就會跟增值稅申報表收入不一致了呢
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bamboo老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/07 11:50
1、還沒收到款,第一筆作入預(yù)收賬款 替代一下科目
增值稅跟企業(yè)所得稅不一致 沒事的 可以寫說明
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2022 04/07 18:00
第一筆可不可以不做預(yù)收賬款?
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bamboo老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/07 18:06
那您準(zhǔn)備用什么科目區(qū)分?
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