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老師好,這個入賬成本在計算的時候為什么不減去工程物資損失的2萬?

84784994| 提問時間:2022 04/11 15:56
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勇老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師,高級會計師,經(jīng)濟師
同學你好,稍等下,今晚幫你答疑
2022 04/11 16:06
勇老師
2022 04/11 17:40
同學你好,老師來啦
勇老師
2022 04/11 17:40
這部分工程物資放在倉庫里沒領(lǐng)用的
勇老師
2022 04/11 17:41
題目說了發(fā)現(xiàn)尚未領(lǐng)用的工程物資
勇老師
2022 04/11 17:41
這部分都沒有領(lǐng)用過,也就是沒有計入在建工程的
勇老師
2022 04/11 17:41
所以不能從在建工程中減去
勇老師
2022 04/11 17:43
工程物資總共200,領(lǐng)用了180
勇老師
2022 04/11 17:44
剩余的20放在倉庫沒有領(lǐng)用
勇老師
2022 04/11 17:43
然后盤點清查發(fā)現(xiàn)少了2萬,所以這部分不能從在建工程減去
勇老師
2022 04/11 17:44
借工程物資200 應交稅費26 貸銀行存款226
勇老師
2022 04/11 17:44
借在建工程180 貸工程物資180
勇老師
2022 04/11 17:45
借在建工程115 貸應付職工薪酬115
勇老師
2022 04/11 17:45
借在建工程35 貸銀行存款35
勇老師
2022 04/11 17:46
借固定資產(chǎn)330 貸在建工程330
勇老師
2022 04/11 17:45
發(fā)現(xiàn)工程物資盤虧:
勇老師
2022 04/11 17:46
這個是管理不善造成的,進項稅要轉(zhuǎn)出
勇老師
2022 04/11 17:47
借待處理財產(chǎn)損溢2.26 貸工程物資2 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)0.26
勇老師
2022 04/11 17:47
借管理費用1.76 其他應收款0.5 貸工程物資2.26
勇老師
2022 04/11 17:47
以上就是這道題的會計處理
勇老師
2022 04/11 17:47
您看看這樣能不能理解
勇老師
2022 04/11 17:48
看看有沒有什么疑問
勇老師
2022 04/11 17:48
有疑問可以提出來哦
勇老師
2022 04/11 17:48
有專門老師為您答疑
勇老師
2022 04/11 17:48
祝您學習愉快,加油
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