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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100 老師,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄是不是未交增值稅100啊
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速問(wèn)速答你好,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)的話是這么做的。
2022 04/15 09:04
84784975
2022 04/15 09:11
之后計(jì)提怎么做分錄啊 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
郭老師
2022 04/15 09:14
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
84784975
2022 04/15 09:25
老師,頭都大了,是不是只看貸方未交增值稅,借方都不知道怎么寫
郭老師
2022 04/15 09:27
你好,肖像進(jìn)項(xiàng)月末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就是你寫的轉(zhuǎn)出未交增值稅在貸方有余額的結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,這個(gè)理解嗎?
84784975
2022 04/15 09:31
好的謝謝老師
郭老師
2022 04/15 09:33
不用客氣,工作愉快。
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