問(wèn)題已解決

你好老師,應(yīng)交所得稅貸方有余額,是應(yīng)為之前有兩個(gè)月盈利,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)提的,虧損的月份系統(tǒng)就不用計(jì)提所得稅,導(dǎo)致現(xiàn)在還有貸方余額,這個(gè)是正常嗎?需要處理嗎?實(shí)際中是沒有上過(guò)所得稅費(fèi)用的。

84784976| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/18 16:45
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!這個(gè)是需要處理的了。相當(dāng)于多計(jì)提了
2022 04/18 17:02
84784976
2022 04/18 17:03
你好老師怎么處理,能給我一個(gè)分錄嗎?我在這個(gè)月可以處理嗎?這個(gè)數(shù)字是去年的
宋生老師
2022 04/18 17:06
你好!如果已經(jīng)跨年了,是借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸以前年度損益調(diào)整
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