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每年年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 這借貸方的金額是從哪里可以取數(shù)?是當(dāng)年銷賬減去進(jìn)賬的差額么?

84784963| 提問時(shí)間:2022 05/02 16:02
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 是當(dāng)年銷賬減去進(jìn)賬的差額
2022 05/02 16:03
84784963
2022 05/02 16:05
因?yàn)槲沂歉馁~的,之前財(cái)務(wù)交稅是 借應(yīng)交稅費(fèi)—已交稅金 貸銀行存款。 我以為金額要跟這個(gè)已交稅金的金額對應(yīng)。
84784963
2022 05/02 16:06
如果是銷賬減去進(jìn)賬的差額那么應(yīng)交稅金—已交稅金就有貸方余額。是代表什么呢?有錯(cuò)么?
bamboo老師
2022 05/02 16:07
請問單位已交稅金是當(dāng)月繳納當(dāng)月的嗎
84784963
2022 05/02 16:07
次月繳納上月的
bamboo老師
2022 05/02 16:08
那這個(gè)已交稅金就是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 正常的是月末寫分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
84784963
2022 05/02 16:14
我現(xiàn)在是更改上一年的賬,她支付的時(shí)候有出借應(yīng)交稅費(fèi)—已交稅金 貸銀行存款。每個(gè)月月末沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷賬和進(jìn)賬,我現(xiàn)在想年底一次性結(jié)轉(zhuǎn),這個(gè)取數(shù)的話我應(yīng)該怎么取?
bamboo老師
2022 05/02 16:15
想年底一次性結(jié)轉(zhuǎn) 那就現(xiàn)在把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)結(jié)增值稅下三級科目結(jié)平就好了 差額就在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅啊? 不需要您另外取數(shù)啊 一年的累計(jì)
84784963
2022 05/02 16:25
老師,我不太明白,意思是說下設(shè)的三級科目包括已交稅金這個(gè)的金額都結(jié)轉(zhuǎn)到:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅?
bamboo老師
2022 05/02 16:26
是的 她這個(gè)科目本來就不合適? 已交稅金是當(dāng)月繳納當(dāng)月的
84784963
2022 05/02 16:56
然后支付的時(shí)候就做借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款就好了是么?如果都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,年末這個(gè)科目就有余額咯?分別代表什么?
bamboo老師
2022 05/02 16:56
都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,年末這個(gè)科目都轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 余額是留抵或者需要繳納的增值稅
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