問題已解決
去年股東的借款轉增資本公積了,今年又收到這個股東賬戶的一筆款,現(xiàn)在需要沖銷之前部分的往來款,因為之前的賬務有點亂,所以為了平這筆賬需要沖之前的分錄,其他應付款這個科目去年做平了,資本公積有余額的,現(xiàn)在公戶又打進一筆往來款,為了平賬需要吧去年的分錄沖銷,我應該怎么做處理呢?分錄
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Na,你就相當于之前就不應該轉資本公積啊,那你現(xiàn)在收到錢的話,就是借銀行存款貸資本公積,直接把資本公積給他抵消掉就行了。
2022 05/05 11:57
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84785039 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 05/05 16:40
之前的賬是上一個會計做的,貸資本公積 不就相當于多出了嗎,實際并沒有,其他應付款應該要沖銷之前平掉的賬呀老師?可以直接反向處理嗎 借其他應付款負數(shù) 貸資本公積負數(shù),收到錢了貸其他應付款
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陳詩晗老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/05 16:44
可以的,可以這樣子處理,按照差錯調整,就用這個處理。
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