問題已解決
老師好,我單位上月有留底退稅,這個月正常開票,有稅金,需要在報表里填寫這個稅金嗎
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你好
你們是一般納稅人吧,這個是申報表里面是需要填寫的。
2022 05/10 13:25
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2022 05/10 13:28
是一般納稅人,從報表里怎么填寫呢
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星河老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/10 13:32
同學(xué),
填寫附表1
1.
附表1第7欄“小計”中的“銷售額”數(shù)=主表第1欄的“一般貨物及勞務(wù)”本月數(shù)與“即征即退貨物及勞務(wù)”本月數(shù)之和。
2.
附表1第7欄“合計”中的“銷項稅額”數(shù)=主表第11欄“一般貨物及勞務(wù)”本月數(shù)與“即征即退貨物及勞務(wù)”本月數(shù)之和。
3.
附表1第5欄“應(yīng)稅貨物”中17%稅率“銷售額”與13%稅率“銷售額”的合計數(shù)=主表第2欄“一般貨物及勞務(wù)”本月數(shù)與“即征即退貨物及勞務(wù)”本月數(shù)之和。
4.
附表1第5欄“應(yīng)稅勞務(wù)”中的”銷售額“數(shù)=主表第3欄“一般貨物及勞務(wù)”本月數(shù)與“即征即退貨物及勞務(wù)”本月數(shù)之和。
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2022 05/10 13:35
謝謝老師
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星河老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/10 13:48
<不客氣,請評分五分,持續(xù)關(guān)注學(xué)習(xí),祝生活愉快>
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