問題已解決
應(yīng)發(fā)放4000的工資,實際發(fā)了2500怎么做分錄
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您好,借:管理費(fèi)用 4000 貸:應(yīng)付職工薪酬 4000
借:應(yīng)付職工薪酬2500 貸:銀行存款 2500
應(yīng)付職工薪酬還有1500的余額掛著。看怎么處理再做分錄
2022 05/18 12:41
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2022 05/18 12:52
中間還牽扯社??圪M(fèi)的個人扣款489.92
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曉寧老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/18 12:53
您好,應(yīng)發(fā)工資4000不是扣完個人社保后的金額嗎
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2022 05/18 13:01
不是的老師
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曉寧老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/18 13:04
您好,可以詳細(xì)敘述一下業(yè)務(wù)嗎?以便給您正確的答案
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2022 05/18 13:14
老師,就是我工資表做了4000扣保險489.92實發(fā)工資3510.08這個需要怎么做分錄,社保費(fèi)已經(jīng)稅務(wù)已經(jīng)通過銀行存款扣除了
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曉寧老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/18 13:17
您好,借:管理費(fèi)用? 4000?貸:應(yīng)付職工薪酬3510.08? 其他應(yīng)付款 -社保489.92
發(fā)工資時:借:應(yīng)付職工薪酬? 3510.08? 貸:銀行存款 3510.08
繳納社保時:借:其他應(yīng)付款 -社保489.92? 貸:銀行存款 489.92
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2022 05/18 13:27
好的,謝謝老師,計提社保是只計提單位交的部分對吧
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曉寧老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/18 13:42
您好,扣款時是單位和個人的一起扣??梢赃@樣做
借:管理費(fèi)用? ? 其他應(yīng)付款-個人社保? 貸:銀行存款
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