出售辦公樓時(shí) 借:固定資產(chǎn)清理 1704 累計(jì)折舊 1296 貸:固定資產(chǎn) 3000 實(shí)際收取出售價(jià)款時(shí): 借:銀行存款 2092.8 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 172.8 結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益時(shí): 借:固定資產(chǎn)淸理 216 貸:資產(chǎn)處置損益 216 這個(gè)分錄可以合在一起寫(xiě)么
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實(shí)務(wù)
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速問(wèn)速答你好,這個(gè)分錄可以合在一起寫(xiě)
2022 05/23 14:29
84785006
2022 05/23 14:32
借:銀行存款 2092.8
累計(jì)折舊 1296
貸:固定資產(chǎn) 3000
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 172.8
資產(chǎn)處置損益 216
這樣對(duì)么?
現(xiàn)亮老師
2022 05/23 14:45
可以,但是我認(rèn)為還是分開(kāi),更難清楚明了,需要專(zhuān)門(mén)設(shè)置“固定資產(chǎn)清理”這個(gè)賬戶(hù)進(jìn)行(掛賬)核算。這樣,便于了解清理情況。
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- 1、固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理借:固定資產(chǎn)清理(固定資產(chǎn)凈值)累計(jì)折舊貸:固定資產(chǎn)2、出售收入借:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金貸:固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅3、結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)處置損益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入固定資產(chǎn)清理這個(gè)分錄對(duì)嗎 2523
- 老師,把固定資產(chǎn)賣(mài)給員工, 你好: 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 , 累計(jì)折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 2、取得清理收入: 借:營(yíng)業(yè)外支出, 貸:固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅。 3、發(fā)生清理支出: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:銀行存款。 4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益: 借:資產(chǎn)處置損益 ,(報(bào)廢損益 記營(yíng)業(yè)外收支科目) 貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)。這分錄對(duì)嗎?那收入怎么算?確認(rèn)收入的部分的收入 801
- 出售固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理: 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 收到貨款: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 開(kāi)出發(fā)票: 借:應(yīng)收賬款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)處置損益: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 可以這樣處理嗎 335
- 請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)清理的分錄是這樣嗎? 借:固定資產(chǎn)清理?,?累計(jì)折舊??,?貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款等科目???,貸:固定資產(chǎn)清理?,?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅?? 借:資產(chǎn)處置損益?,??貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄) 但是資產(chǎn)處置損益沒(méi)有提現(xiàn)在利潤(rùn)表,沒(méi)有影響利潤(rùn)嗎? 239
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