我公司是小規(guī)模納稅人,去年開(kāi)了10萬(wàn)的發(fā)票中有一張1000的普票,增值稅是9.9,入賬的時(shí)候分錄是,借:現(xiàn)金1000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000。 增值稅9.9沒(méi)有單獨(dú)列出來(lái),季度不達(dá)45萬(wàn)免普票增值稅,免稅部分正常應(yīng)該轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入但沒(méi)有轉(zhuǎn),導(dǎo)致賬上主營(yíng)業(yè)務(wù)收入多了9.9,企業(yè)所得稅季報(bào)上的營(yíng)業(yè)收入也多了9.9。請(qǐng)問(wèn)這9.9沒(méi)有列支的稅費(fèi)今年怎么轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi),然后再轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入呢,會(huì)計(jì)分錄怎么做。今年的匯算清繳需要調(diào)減收入嗎?
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