問題已解決
老師,剛到一個(gè)新單位,前任會(huì)計(jì)留下的科目余額表,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅在借方,查看了增值稅申報(bào)表留底稅額為零,我理解的既然應(yīng)交增值稅在借方,就應(yīng)該有留底,并且數(shù)額相等,這種情況怎么辦
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/1.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/014/05/91/38_avatar_middle.jpg?t=1730557491)
叫前任會(huì)計(jì)解釋一下呀,這個(gè)是他必需回答的義務(wù)
2022 06/08 15:11
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/1.jpg)
84785001 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 06/08 15:17
這么說我的理解沒錯(cuò),前任會(huì)計(jì)早就走人了,請老師支招我目前該咋處理呀,我必須要更正過來呀
![](https://pic1.acc5.cn/014/05/91/38_avatar_middle.jpg?t=1730557491)
家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 06/08 15:19
你要處理的話,就得逐月排查,是哪個(gè)月出了問題?
每月都先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-加計(jì)抵減-上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)