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甲公司外購(gòu)50萬(wàn)元的禮品贈(zèng)與客戶 會(huì)計(jì)按規(guī)定業(yè)務(wù)招待費(fèi) 已知當(dāng)年銷售收入為兩千萬(wàn)元 廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)合計(jì)2000萬(wàn)元 請(qǐng)問(wèn)甲公司當(dāng)年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和企業(yè)所得稅前應(yīng)如何調(diào)整 如何進(jìn)行納稅籌劃?

84785041| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/10 15:21
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
如果您做憑證計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)了,那業(yè)務(wù)招待費(fèi)的60%,你算出來(lái)一個(gè)數(shù)以后30,你再用那個(gè)收入乘以千分之五,又得出來(lái)一個(gè)數(shù),也就是兩千萬(wàn)乘以千分之五等于。10萬(wàn)元。他倆誰(shuí)小誰(shuí)可以稅前扣除,所以說(shuō)只能是稅前扣除10萬(wàn)元。
2022 06/10 15:28
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