問(wèn)題已解決

老師,我想用一筆預(yù)收賬款沖掉一筆應(yīng)收賬款,但應(yīng)收賬款是一筆負(fù)數(shù),這個(gè)分錄怎么做才平???

84784991| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/17 11:19
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,應(yīng)收賬款是正數(shù),預(yù)收賬款是正數(shù),這樣才可以沖銷啊?
2022 06/17 11:20
84784991
2022 06/17 11:21
但是它的應(yīng)收賬款是負(fù)的要怎么弄?
鄒老師
2022 06/17 11:24
你好,這樣沒(méi)法抵消啊
84784991
2022 06/17 11:27
我要怎么攤平這筆老帳?。坷蠋煄蛶臀?/div>
鄒老師
2022 06/17 11:28
你好,是有無(wú)票收入沒(méi)有確認(rèn)嗎?
84784991
2022 06/17 11:29
是的老師
鄒老師
2022 06/17 11:32
你好,那就需要補(bǔ)做無(wú)票收入的分錄才是啊?
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