問題已解決
老師,您好,請問,如果21年匯算清繳,招待費調增,要補交300的稅費,會計分錄怎么做?以下選哪一種?第一種: 借:以前年度損益調整-所得稅費用 300 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 300 借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 300 貸:銀行存款 300 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整-所得稅費用 300 第二種: 借:所得稅費用 300 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 300 借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 300 貸:銀行存款 300
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您好,第一方法正確
2022 06/20 16:54
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2022 06/20 16:58
用第一種方法,財務報表的年初數不用做調整吧?
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小林老師 
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2022 06/20 17:09
您好,是不需要調整的
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