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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,公司交的社保公積金怎么做分錄啊



您好
借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)
借:應(yīng)付職工薪酬-公積金
借:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi)
借:其他應(yīng)收款-個(gè)人公積金
貸:銀行存款
2022 06/23 15:20

bamboo老師 

2022 06/23 15:25
單位部分應(yīng)該要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目計(jì)提的

bamboo老師 

2022 06/23 15:26
是的 每個(gè)月都要計(jì)提的
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)

bamboo老師 

2022 06/23 16:03
社保是當(dāng)月交當(dāng)月的? 也要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目計(jì)提

bamboo老師 

2022 06/23 16:34
前面的就算了 后面計(jì)提然后上交

bamboo老師 

2022 06/23 16:57
?當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月繳納 是的

84785008 

2022 06/23 15:24
老師,我之前一直放管理費(fèi)用行嗎

84785008 

2022 06/23 15:25
放在應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi),那我是不是每月要計(jì)提啊

84785008 

2022 06/23 15:28
我沒(méi)做計(jì)提,直接做管理費(fèi)用可以嗎

84785008 

2022 06/23 15:55
我們的社保是當(dāng)月交當(dāng)月的

84785008 

2022 06/23 16:08
那之前不是這樣做,現(xiàn)在怎么處理啊

84785008 

2022 06/23 16:36
明白了,當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月繳納對(duì)吧
