問(wèn)題已解決
老師,我是按季申報(bào)的小規(guī)模納稅人,今年2月發(fā)生3%征收率的應(yīng)稅業(yè)務(wù)原本要開(kāi)具1%普票的,錯(cuò)開(kāi)成3%了。是在2022年4月做的沖紅后開(kāi)具了1%的普票?,F(xiàn)在我們申報(bào)二季度的增值稅,我們二季度開(kāi)具了70萬(wàn)的免稅普票和一張1%的普票如何填報(bào)申報(bào)表呀?
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同學(xué)你好,全部按免稅填報(bào)即可。
2022 07/03 10:17
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84784955 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 07/03 10:18
老師填報(bào)哪些表的哪些欄次呀?
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王雁鳴老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/03 10:21
同學(xué)你好,一般情況下,填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,填寫(xiě)后保存自動(dòng)帶到主表了。
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