問題已解決
你好 請問一下 當期的進項稅額有一部分不能抵扣 分錄要怎么寫呢
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正常抵扣認證不允許抵扣的是什么原因?
2022 07/04 14:39
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/04 14:39
他做進項轉(zhuǎn)出也可以的。
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84784999 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 07/04 14:41
那轉(zhuǎn)出的分錄要怎么寫呢
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/04 14:42
好,什么原因需要做進項轉(zhuǎn)出?
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2022 07/04 14:44
想多交點增值稅
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/04 14:47
借管理費用或者是庫存商品貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出,你看下發(fā)生的具體的是什么業(yè)務?
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2022 07/04 14:51
那后期 我怎么讓這個轉(zhuǎn)出進項稅額的科目為零呢
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/04 14:52
借應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
貸,應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
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