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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,專用發(fā)票認(rèn)證了,但是報銷的不是所有進(jìn)項都可以抵扣,只報銷一部分,那部分不能抵扣的怎么做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?分錄怎么寫?
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借:成本費(fèi)用
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項
貸:銀行存款
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出?
2023 09/27 08:58
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2023 09/27 08:59
只轉(zhuǎn)那部分進(jìn)項稅是不是可以寫成借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅進(jìn)項,貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 09/27 09:04
合并在我寫的分錄里邊的
借:成本費(fèi)用? ? ? 不含稅金額+轉(zhuǎn)出的稅金
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項? 發(fā)票上的稅金
貸:銀行存款
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出? ?轉(zhuǎn)出的稅金
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84784981 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 09/27 09:04
好的,謝謝老師
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 09/27 09:12
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。
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