問題已解決
老師,您好!請問委托加工物資收回后不再加工單加價銷售的消費稅怎么處理?
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先計入應交稅費-應交消費稅借方,等再次銷售后抵減
2022 07/05 16:46
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2022 07/05 16:51
直接銷售的不進入成本嗎?
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家權老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/05 16:54
不能計入成本,因為銷售的時候還要申報,你得抵減
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2022 07/05 17:32
按道理是要連續(xù)生產(chǎn)加工的,才計入應交稅費呀。
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家權老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/05 17:33
你在本環(huán)節(jié)銷售也是要申報消費稅的呀,計入了成本,拿什么來抵減呢?
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