問題已解決
老師好!我們公司是建筑設(shè)計企業(yè),是按照完工進(jìn)度確認(rèn)應(yīng)收款和收入的,但是開發(fā)票的時間和金額都是由甲方確定的,甲方是按照實際收到的發(fā)票金額確認(rèn)應(yīng)付賬款的,請問老師我該怎么樣做賬,以及如何跟甲方對賬?
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同學(xué)你好
計入工程施工就可以了
2022 07/08 10:58
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2022 07/08 11:27
老師我問的不是計入什么科目,我想請教的是:我們公司按照實際完工進(jìn)度確認(rèn)應(yīng)收款,但是開發(fā)票的金額是由客戶的還款計劃決定的,所以我們確認(rèn)的收入與發(fā)票金額是不一致的,客戶是按照發(fā)票的金額確認(rèn)應(yīng)付款的,所以我在管理這個賬務(wù)時有點不知所措,跟客戶對往來賬也對不上,請教:鑒于上述情況我該怎樣管理往來賬?
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/08 11:34
這個直接按照明細(xì)賬核對就可以了
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