問題已解決

我想問下工程結(jié)算科目可以為負數(shù)嗎,我不結(jié)轉(zhuǎn)成本報表的存貨就是負數(shù)了這樣可以嗎還是我把工程結(jié)算調(diào)到預收里去啊

84784948| 提問時間:2022 07/11 11:26
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 這個不可以
2022 07/11 11:30
84784948
2022 07/11 11:32
就是預開了發(fā)票造成我資產(chǎn)變大有什么辦法可以解決資產(chǎn)變小呢
樸老師
2022 07/11 11:51
同學你好 這個需要資產(chǎn)清理 計入營業(yè)外
84784948
2022 07/11 11:53
什么意思?
樸老師
2022 07/11 11:57
同學你好 就是資產(chǎn)減少
84784948
2022 07/11 12:01
資產(chǎn)不清理現(xiàn)在我的意思能不能工程結(jié)算也就是存貨報表上就填負數(shù)的,你那邊說不可以我填負數(shù)是因為開的票成本沒結(jié)轉(zhuǎn)為什么不結(jié)轉(zhuǎn)是因為實際業(yè)務沒發(fā)生所以存貨是負的
84784948
2022 07/11 12:02
難道這樣理由存貨不可以填負數(shù)嗎我想不通
樸老師
2022 07/11 12:05
存貨不能是負數(shù)的
84784948
2022 07/11 12:19
那比如說我預開了3000萬發(fā)票我成本結(jié)轉(zhuǎn)1000萬2000萬成本不結(jié)轉(zhuǎn)的那分錄怎么做呢?
樸老師
2022 07/11 12:27
同學你好 一、收入核算 1、收到預付工程款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時 借:預收賬款/應收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務收入 貸:主營業(yè)務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業(yè)務成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務收入(按當期確認的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
84784948
2022 07/11 12:41
這樣還是不知道的
樸老師
2022 07/11 12:44
上面的設置你可以困難下
樸老師
2022 07/11 12:44
上面的科目設置你可以看下
84784948
2022 07/11 12:47
就是像我說的這情況你遇到的話怎么做分錄
樸老師
2022 07/11 13:00
開了三千萬就按照三千萬做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本 成本可以暫估
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