問題已解決
我想問下工程結(jié)算科目可以為負數(shù)嗎,我不結(jié)轉(zhuǎn)成本報表的存貨就是負數(shù)了這樣可以嗎還是我把工程結(jié)算調(diào)到預收里去啊
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速問速答同學你好
這個不可以
2022 07/11 11:30
84784948
2022 07/11 11:32
就是預開了發(fā)票造成我資產(chǎn)變大有什么辦法可以解決資產(chǎn)變小呢
樸老師
2022 07/11 11:51
同學你好
這個需要資產(chǎn)清理
計入營業(yè)外
84784948
2022 07/11 11:53
什么意思?
樸老師
2022 07/11 11:57
同學你好
就是資產(chǎn)減少
84784948
2022 07/11 12:01
資產(chǎn)不清理現(xiàn)在我的意思能不能工程結(jié)算也就是存貨報表上就填負數(shù)的,你那邊說不可以我填負數(shù)是因為開的票成本沒結(jié)轉(zhuǎn)為什么不結(jié)轉(zhuǎn)是因為實際業(yè)務沒發(fā)生所以存貨是負的
84784948
2022 07/11 12:02
難道這樣理由存貨不可以填負數(shù)嗎我想不通
樸老師
2022 07/11 12:05
存貨不能是負數(shù)的
84784948
2022 07/11 12:19
那比如說我預開了3000萬發(fā)票我成本結(jié)轉(zhuǎn)1000萬2000萬成本不結(jié)轉(zhuǎn)的那分錄怎么做呢?
樸老師
2022 07/11 12:27
同學你好
一、收入核算
1、收到預付工程款時
借:銀行存款
貸:預收賬款
應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅
2、工程完工結(jié)算時
借:預收賬款/應收賬款
貸:工程結(jié)算收入
3、結(jié)轉(zhuǎn)收入
借:主營業(yè)務收入
貸:主營業(yè)務成本
管理費用
銷售費用
財務費用等等
借或貸:本年利潤
二、成本的核算
1.發(fā)生的合同成本
借:工程施工—合同成本
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
2.發(fā)生的材料費用
借:管理費用/原材料
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
3.支付人工費
借:工程施工--人工費
貸:現(xiàn)金(或應付工資等)
4.發(fā)生的機械費用
借:工程施工--機械使用費
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃)
貸:銀行存款(或累計折舊等)
5.發(fā)生的其他直接費
借:工程施工--其他直接費
貸:銀行存款(或現(xiàn)金等)
6.月末確認收入和成本
借:主營業(yè)務成本(按當期確認的合同成本)
工程施工——合同毛利 (倒擠)
貸:主營業(yè)務收入(按當期確認的工程結(jié)算收入)
7.工程完工決算后,應將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。
施工企業(yè)合同完工
84784948
2022 07/11 12:41
這樣還是不知道的
樸老師
2022 07/11 12:44
上面的設置你可以困難下
樸老師
2022 07/11 12:44
上面的科目設置你可以看下
84784948
2022 07/11 12:47
就是像我說的這情況你遇到的話怎么做分錄
樸老師
2022 07/11 13:00
開了三千萬就按照三千萬做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本
成本可以暫估
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