問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn)一下我6月份做錯(cuò)了一張憑證,把一張銷(xiāo)貨的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入兩個(gè)的金額寫(xiě)反了,但已經(jīng)裝訂了,也結(jié)賬了,也申報(bào)了,怎么調(diào)整?
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速問(wèn)速答您好,您可以做調(diào)整分錄,然后更正申報(bào)。
2022 07/21 17:23
84784947
2022 07/22 09:23
老師分錄怎么調(diào)整呀,不太會(huì)
玲老師
2022 07/22 09:23
您把錯(cuò)誤的。分錄發(fā)來(lái)我看一下。
84784947
2022 07/22 09:31
借應(yīng)收賬款5000
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入576
? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅)4424
84784947
2022 07/22 09:31
我把稅和收入的金額寫(xiě)反了,應(yīng)該是稅576,收入是4424
玲老師
2022 07/22 10:03
借應(yīng)交稅費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整。
84784947
2022 07/22 10:07
這就是6月份發(fā)生的,用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎
玲老師
2022 07/22 10:12
好,不需要用這個(gè)科目的。
84784947
2022 07/22 11:49
那是怎么調(diào)整呢
玲老師
2022 07/22 11:54
你好??借應(yīng)交稅費(fèi)貸收入?
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