問題已解決
上年的收入沒有開票但賬面正常計提,本年才給開發(fā)商開票,這樣本年開票后賬務(wù)需要怎么調(diào)整。上一年計提的為:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
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你好,您計提了以后申報增值稅了嗎?然后所得稅匯算清繳那塊怎么做的?
2022 08/10 15:23
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2022 08/10 16:06
增值稅應(yīng)該報了,因為是之前同事做的,具體不太清楚
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李霞老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/10 16:10
那你得確定一下這個問題,你要確定好了以后,今年就簡單了,直接做負(fù)數(shù)的,嗯憑證就行,就比著你一開始發(fā)給我的那個憑證,然后做成一個負(fù)數(shù)的就可以。
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2022 08/10 16:22
嗯嗯,好的,我先查一下,謝謝老師,如果后面發(fā)現(xiàn)其他問題再咨詢
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李霞老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/10 16:23
祝您生活愉快開心快樂
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