問(wèn)題已解決

老師,對(duì)公賬戶給叫周克云的轉(zhuǎn)了一筆20000元的裝修費(fèi),問(wèn)了后來(lái)就不給發(fā)票,這怎么做分錄? 我做的是借:管理費(fèi)用-裝修款 貸:銀行存款 (別人讓我做張現(xiàn)金憑證收回來(lái), 就是借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:管理費(fèi)用-裝修費(fèi))老師,我到底怎么做分錄呢?急

84784973| 提問(wèn)時(shí)間:2022 08/20 10:47
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:管理費(fèi)用-裝修款 貸:銀行存款 ,沒(méi)有發(fā)票,這個(gè)費(fèi)用不能稅前扣除的
2022 08/20 10:48
84784973
2022 08/20 10:54
老師,就是你上面的那個(gè)做法,不要用現(xiàn)金收回來(lái)是吧,老師還有就是在什么時(shí)候才把這筆不能稅前扣除,我不會(huì)做分錄稅交扣除,能說(shuō)的詳細(xì)點(diǎn)嗎
辜老師
2022 08/20 10:56
實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用,不能做假現(xiàn)金收回的 不能稅前扣除,就是所得稅稅前納稅調(diào)增,不需要再另外賬務(wù)處理的
84784973
2022 08/20 11:00
好的老師,我就做 借:管理費(fèi)用-裝修款 貸:銀行存款
辜老師
2022 08/20 11:38
是的,是這樣賬務(wù)處理的
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