問題已解決
老師,我們是一般納稅人,向境外采購了一批紅酒,收到海關增值稅,消費稅,關稅發(fā)票,如何做分錄
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同學你好
借庫存商品
借進項
貸銀行存款
2022 09/26 14:49
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2022 09/26 15:13
銀行交海關稅
借:應交增值稅-消費稅
借:應交增值稅-進口增值稅
貸:銀行存款
后面抵扣進項的話,直接結轉(zhuǎn)嗎
借:應交增值稅-銷項
貸:應交增值稅-消費稅
貸:應交增值稅-進口增值稅
關稅直接入成本
請問這樣做對嗎
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 09/26 15:15
第一個分錄對
第二個抵扣的不對
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2022 09/26 15:40
借:應交增值稅-進項
貸:應交增值稅-消費稅
貸:應交增值稅-進口增值稅
這樣做對嗎
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 09/26 15:46
?借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應交稅費應交增值稅未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2022 09/26 15:55
是不是還要把消費稅和進口增值稅結轉(zhuǎn)到進項稅額下面
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2022 09/26 16:04
同學你好
對的
消費稅不和進項稅一塊做
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2022 09/26 16:17
那抵扣進項稅額的時候,分錄這樣做對嗎
借:應交增值稅-進項
貸:應交增值稅-消費稅
貸:應交增值稅-進口增值稅
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 09/26 16:25
消費稅和增值稅不牽扯呀
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2022 09/26 16:28
消費稅不可以抵扣嗎
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 09/26 16:32
這個是抵扣消費稅的
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2022 09/26 16:39
消費稅是直接計入產(chǎn)品成本嗎
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2022 09/26 16:45
同學你好
消費稅符合條件的可以抵扣。
外購或委托加工收回下列應稅消費品,用于連續(xù)生產(chǎn)應稅消費品的,對外購應稅消費品已繳納的消費稅稅款或者委托加工的應稅消費品(原料),由受托方代收代繳的消費稅稅款,準予從應納消費稅稅額中抵扣。消費稅是單一環(huán)節(jié)征稅,消費稅的抵扣在稅法上是采用列舉抵扣法,即只有是稅法列舉規(guī)定可以抵扣的情形才可以抵扣。另外消費稅的抵扣只是在生產(chǎn)環(huán)節(jié),在批發(fā)環(huán)節(jié)、零售環(huán)節(jié)交納消費稅時是不能抵扣已納消費稅的。主要是范圍不同,消費稅的抵扣主要是外購、委托加工企業(yè),而增值稅的抵扣只要符合憑證條件就可以抵扣。消費稅是價內(nèi)稅,已納消費稅的抵扣,有兩種情況:
1、外購已稅消費品連續(xù)生產(chǎn)應稅消費品的情況,
2、委托加工消費稅應稅產(chǎn)品收回后連續(xù)生產(chǎn)應稅消費品的情況。
消費稅抵扣范圍是很有限的。增值稅是價外稅。增值稅是對銷售貨物或者提供加工、修理修配勞務以及進口貨物的單位和個人就其實現(xiàn)的增值額征收的一個稅種。增值稅抵扣應交的稅費=銷項稅-進項稅。
消費稅部分是可以抵扣的。消費稅抵扣范圍如下:
1、外購已稅煙絲生產(chǎn)的卷煙;
2、外購已稅化妝品原料生產(chǎn)的化妝品;
3、外購已稅護膚護發(fā)品生產(chǎn)的護膚護發(fā)品
4、外購已稅珠寶、玉石原料生產(chǎn)的貴重首飾及珠寶、玉石(不含金銀首飾(鑲嵌首飾));
5、外購已稅鞭炮、焰火生產(chǎn)的鞭炮、焰火;
6、外購已稅汽車輪胎(內(nèi)胎和外胎)原料生產(chǎn)的汽車輪胎;
7、外購已稅摩托車零件生產(chǎn)的摩托車(如用外購兩輪摩托車改裝三輪摩托車)。
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2022 09/26 16:53
我們是直接賣的,不是連續(xù)生產(chǎn),可以直接計入成本嗎
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 09/26 16:58
同學你好
這個計入費用科目
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2022 09/26 17:06
計入哪個費用科目呀
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 09/26 17:09
同學你好
那就計入成本
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