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老師:增值稅普票,增值稅專(zhuān)票,電子普票,電子專(zhuān)票,如開(kāi)具有誤,當(dāng)月和跨月都是怎么處理的?

84784997| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/14 08:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,增值稅普通發(fā)票、增值稅專(zhuān)用發(fā)票當(dāng)月的直接作廢 需要把之前的發(fā)票收回來(lái) 增值稅電子專(zhuān)票、增值稅電子普通發(fā)票需要紅沖 專(zhuān)票紅沖之前,銷(xiāo)售方自己開(kāi)紅字信息表就可以的
2022 10/14 08:42
郭老師
2022 10/14 08:43
跨月的電子普通發(fā)票和紙質(zhì)的普通發(fā)票都需要開(kāi)紅字發(fā)票 紙質(zhì)的發(fā)票需要收回 跨月的電子專(zhuān)票和紙質(zhì)的專(zhuān)票,先開(kāi)紅字信息表,然后再開(kāi)紅字發(fā)票。如果購(gòu)買(mǎi)方認(rèn)證了,購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)紅字信息表,銷(xiāo)售方開(kāi)紅字發(fā)票,如果沒(méi)有認(rèn)證的,全部都是銷(xiāo)售方開(kāi) 發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證的購(gòu)買(mǎi)方需要把之前的紙質(zhì)的發(fā)票退回
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