問題已解決
員工22年6月已退休,但單位還在為其繳納社保,10月份本月辦理7-9月養(yǎng)老金的退回,已收到款了,如何計分錄
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同學你好
個人部分:
借:銀行存款
貸:應付職工薪酬
單位部分
借:銀行存款
貸:管理費用-退休社保。
2022 10/24 23:55
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84785000 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 10/25 17:02
我這么做分錄對嗎
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立峰老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/25 17:19
844.56這一筆,不需要再通應付職工薪酬過渡,直接計入其他應收款即可。其他的都對。
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