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某企業(yè)為增值稅一般納稅人,兼營(yíng)增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目(稅率13%)和免稅項(xiàng)目。2021年6月應(yīng)稅項(xiàng)目取得不含稅銷售額1200萬元,免稅項(xiàng)目取得銷售額800萬元;當(dāng)月購(gòu)進(jìn)用于應(yīng)稅項(xiàng)目的材料支付價(jià)款400萬元,購(gòu)進(jìn)用于免稅項(xiàng)目的材料支付價(jià)款200萬元;當(dāng)月購(gòu)進(jìn)水、電取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為10萬元,無法在應(yīng)稅項(xiàng)目和免稅項(xiàng)目之間準(zhǔn)確劃分;當(dāng)月購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為13萬元。假定當(dāng)月購(gòu)進(jìn)項(xiàng)目均取得增值稅專用發(fā)票,并在當(dāng)月通過認(rèn)證并申報(bào)抵扣。下列說法正確的是()。A.當(dāng)月銷項(xiàng)稅額156萬元B.當(dāng)月銷項(xiàng)稅額260萬元C.當(dāng)月可抵進(jìn)項(xiàng)稅額58萬元D.當(dāng)月可抵進(jìn)項(xiàng)稅額71萬元選擇題

84785034| 提問時(shí)間:2022 11/04 08:55
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2022 11/04 08:56
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