當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
一般納稅人在申報增值稅時,上期有多交增值稅,那當(dāng)期申報時需要用上期多交的增值稅來抵減,申請表應(yīng)該怎么填寫呢?上期應(yīng)交稅額(32欄)是負(fù)數(shù)。
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/010/23/34/19_avatar_middle.jpg?t=1714274066)
你好,同學(xué)。那你直接在多交的填寫在預(yù)交 里面,后面要補(bǔ)的32自動抵減
2022 11/04 11:29
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
84785015 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 11/04 11:54
填在第28行嗎?
![](https://pic1.acc5.cn/010/23/34/19_avatar_middle.jpg?t=1714274066)
陳詩晗老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 11/04 11:55
你截圖看一下你現(xiàn)在的數(shù)據(jù)
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
84785015 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 11/04 18:29
同學(xué)。那你直接在多交的填寫在預(yù)交 里面,后面要補(bǔ)的32自動抵減,你說的在多交的填寫在預(yù)交你是說填在哪一欄?我那上期有多交的1200 怎么抵減呢?報表好像取不到第25欄
![](https://pic1.acc5.cn/010/23/34/19_avatar_middle.jpg?t=1714274066)
陳詩晗老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 11/04 18:29
你這個多交的是屬于預(yù)交的對不對,那你就把所有預(yù)交的填寫在你的28欄
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)