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某空調(diào)廠是增值稅一般納稅人,2020年3月發(fā)生下列業(yè)務(wù)

84785036| 提問時(shí)間:2022 11/06 14:29
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小默老師
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職稱:中級會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師
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2022 11/06 14:29
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2022 11/06 14:47
某商業(yè)企業(yè)是增值稅一般納稅人,2020年9月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)商場采取折扣方式銷售服裝,不含稅總價(jià)格為50000元,商場按9折優(yōu)惠銷售,開具的同一張發(fā)票金額欄分別注明了銷售額和折扣額。 (2)商場采取以舊換新方式零售金項(xiàng)鏈200條,每條原價(jià)為3500元,每條收取差價(jià)1500元 (3)商場將自產(chǎn)月餅一批作為福利發(fā)放給職工,該月餅無同類市場價(jià),成本為30000元,成本利潤率為10% (4)當(dāng)月公司員工出差報(bào)銷住宿費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為2000元;報(bào)銷交通費(fèi)4000元,包含取得的航空公司行程單上注明票價(jià)3800元,燃油費(fèi)附加100元,機(jī)場建設(shè)費(fèi)100元。 未讀2022-11-06 1
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2022 11/06 14:48
(5)因保管不善,上月從一般納稅人購進(jìn)的一批速凍食品毒爛變質(zhì),該批速凍食品的賬面價(jià)值為20000元,其中運(yùn)輸成本為4000元(當(dāng)?shù)剡\(yùn)輸企業(yè)提供運(yùn)輸服務(wù)),進(jìn)項(xiàng)稅均已于上月抵扣。要求:根據(jù)上述資料,回答下列問題: (1)銷售服裝的銷項(xiàng)稅額=()元;(2)銷售金項(xiàng)鏈的銷項(xiàng)稅額=()元 (3)將自產(chǎn)月餅作為福利發(fā)放給職工的銷項(xiàng)稅額=()元;(4)員工報(bào)銷住宿費(fèi)和交通費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額=()元;(5)應(yīng)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額=()元; (6)該商業(yè)企業(yè)當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅稅額=()元。
小默老師
2022 11/06 14:48
1銷項(xiàng)=200*3000*0.8*0.13 2銷項(xiàng)=100*3200*0.13 3銷項(xiàng)=160000*1.1*0.13 4銷項(xiàng)=20*2600*0.9*0.13 5進(jìn)項(xiàng)=80000*0.13+2000*0.09 6增值稅=銷項(xiàng)合計(jì)-進(jìn)項(xiàng) 感謝五星好評一下,同學(xué)
84785036
2022 11/06 14:53
某商業(yè)企業(yè)是增值稅一般納稅人,2020年9月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)商場采取折扣方式銷售服裝,不含稅總價(jià)格為50000元,商場按9折優(yōu)惠銷售,開具的同一張發(fā)票金額欄分別注明了銷售額和折扣額。 (2)商場采取以舊換新方式零售金項(xiàng)鏈200條,每條原價(jià)為3500元,每條收取差價(jià)1500元 (3)商場將自產(chǎn)月餅一批作為福利發(fā)放給職工,該月餅無同類市場價(jià),成本為30000元,成本利潤率為10% (4)當(dāng)月公司員工出差報(bào)銷住宿費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為2000元;報(bào)銷交通費(fèi)4000元,包含取得的航空公司行程單上注明票價(jià)3800元,燃油費(fèi)附加100元,機(jī)場建設(shè)費(fèi)100元。
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2022 11/06 14:53
(5)因保管不善,上月從一般納稅人購進(jìn)的一批速凍食品毒爛變質(zhì),該批速凍食品的賬面價(jià)值為20000元,其中運(yùn)輸成本為4000元(當(dāng)?shù)剡\(yùn)輸企業(yè)提供運(yùn)輸服務(wù)),進(jìn)項(xiàng)稅均已于上月抵扣。要求:根據(jù)上述資料,回答下列問題: (1)銷售服裝的銷項(xiàng)稅額=()元;(2)銷售金項(xiàng)鏈的銷項(xiàng)稅額=()元 (3)將自產(chǎn)月餅作為福利發(fā)放給職工的銷項(xiàng)稅額=()元;(4)員工報(bào)銷住宿費(fèi)和交通費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額=()元;(5)應(yīng)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額=()元; (6)該商業(yè)企業(yè)當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅稅額=()元。
84785036
2022 11/06 14:53
看一下這個(gè)呢
小默老師
2022 11/06 14:55
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