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購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款300萬元,耗用其中價(jià)值100萬元的原材料,用于生產(chǎn)免稅產(chǎn)品,當(dāng)月因管理不善將上月購(gòu)物的一批原材料損毀,該批原材料增值稅專用發(fā)票上注明金額50萬元,且已在上月進(jìn)行了進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。當(dāng)月進(jìn)料加工耗用的保稅進(jìn)口料件金額100萬元。上期期末留底稅額6萬元,本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額200萬元,本月出口貨物的銷售額折合人民幣400萬元,出口貨物稅率為13%,退稅率為10%。我的問題是,當(dāng)期應(yīng)退稅額怎么算,我不會(huì)老師能直接給出過程嗎,因?yàn)槲抑荒芸吹侥愕囊粭l消息,我一直顯示系統(tǒng)繁忙,無法追問,也看不到你的追答

84785034| 提問時(shí)間:2022 12/08 22:59
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
進(jìn)項(xiàng)300×13%-50×13%=32.5 留底稅6 免抵退400×(13%-10%)=12 400×13%=52 退稅(32.5+6)×400/600-12
2022 12/08 23:06
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