問題已解決
老師,我這邊有個資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表 編輯到了2022.7 是之前會計留下的 現(xiàn)在需要把8月 9月 10月 這三個月的數(shù)據(jù)編輯進(jìn)去 我也不懂 ,麻煩幫我看一下
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速問速答你好;? ? 那么你這個是要重新建賬還是干嘛的??
2022 12/14 15:20
84785010
2022 12/14 15:25
就是現(xiàn)在需要把8月 9月 10月 這三個月的數(shù)據(jù)編輯進(jìn)去
meizi老師
2022 12/14 15:30
你好;? ?你的意思是 要報季報還是干嘛 ; 你憑證做了嗎? ?
84785010
2022 12/14 15:51
就是他現(xiàn)在那個資產(chǎn)負(fù)債表跟這個利潤表做到了九月份,然后10月跟11月的,他要根據(jù)9月份的來編。然后我也不知道,要改哪些地方,我也不會編,我做的是出納 會計離職了
meizi老師
2022 12/14 15:56
你好;? ? ?你10月和11月? 是單月來編制的嗎; 還是說要寫季度報表的??
84785010
2022 12/14 17:33
就是十月跟11月是跟9月一樣,就是每個月要出一張這樣的表格。
meizi老師
2022 12/14 17:35
你好;? ? ? 那你就是 年初負(fù)債表 數(shù)據(jù)不變的; 只是期末數(shù)據(jù)變化下即可 ; 按照你 10月和11月的科目余額表來編制報表即可;? ??
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