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甲公司主營業(yè)務(wù)為電子產(chǎn)品的生產(chǎn)制造和銷售,位于A市,為增值稅一般納稅人,2020年經(jīng)認定為高新技術(shù)企業(yè),2022年3月委托A市某稅務(wù)師事務(wù)所對2021年度進行所得稅匯算清繳,稅務(wù)師在工作底稿中記載相關(guān)內(nèi)容如下:(1)甲公司利潤表中營業(yè)收入為6500萬元,營業(yè)成本為3900萬元,稅金及附加265.5萬元,管理費用1650萬元,財務(wù)費用280萬元,銷售費用980萬元,資產(chǎn)減值損失265萬元,公允價值變動損失60.5萬元,投資收益600萬元,營業(yè)外收入800萬元,營業(yè)外支出350萬元。(2)經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)甲公司當年管理費用中有100萬元取得的發(fā)票不符合稅法規(guī)定。(3)管理費用中業(yè)務(wù)招待費65萬元,銷售費用中有600萬元為廣告費,以前年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除的廣告費為10萬元。(4)資產(chǎn)減值損失系計提壞賬準備80萬元,存貨跌價準備85萬元。(5)公允價值變動損失系某交易性金融資產(chǎn)期末公允價值下降。(6)投資收益包括兩筆,第一筆為對A公司進行股權(quán)投資收到的分紅(A公司為上市公司,甲公司于當年3月投資,A公司于6月2日分紅400萬元),第二筆為對B公司的股權(quán)投資(對B公司投資作為長期

84785034| 提問時間:2022 12/26 06:59
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王小龍老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師
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2022 12/26 07:09
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