問題已解決
老師,您好,麻煩問下12月開具了負(fù)數(shù),沒開銷項(xiàng),怎么申報(bào)增值稅呢
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你好,在你的負(fù)數(shù)銷售額里面填寫,但是你這個(gè)應(yīng)該是保存不了,得去稅務(wù)局申報(bào)。
2023 01/03 13:57
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2023 01/03 14:04
這樣風(fēng)險(xiǎn)大不大呢,我們是真實(shí)做業(yè)務(wù)呢,的確是12月沒開的發(fā)票,然后對方說他們發(fā)票夠了,所以要我們紅沖
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/03 14:08
你好,如果涉稅金額大的話有風(fēng)險(xiǎn),你們實(shí)際有銷售。
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