問題已解決

老師,麻煩問下,在7月份開了一張材料發(fā)票,12月份做了紅沖(材料退回)。現(xiàn)在報(bào)增值稅出現(xiàn)負(fù)數(shù)金額。老師像這種情況增值稅要怎么申報(bào)?

84784963| 提問時間:01/15 14:48
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好,這個負(fù)數(shù)是正常的,但是需要去稅務(wù)局大廳申報(bào)。
01/15 14:49
84784963
01/15 14:54
老師,大廳申報(bào)時填的增值稅申報(bào)表金額填負(fù)數(shù)的金額嗎?
宋生老師
01/15 15:01
你好,是的,填負(fù)數(shù)的金額
84784963
01/15 15:01
好的。謝謝!
宋生老師
01/15 15:05
你好,不用客氣的了。
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