問題已解決

想問下2022年9月份我們公司取得了一張增值稅專用發(fā)票并且當(dāng)月已入賬但是進(jìn)項稅額沒有抵扣,12月份想抵扣才發(fā)現(xiàn)發(fā)票稅號給我開錯了,不能抵扣了,對方23年1月給我們重新開票,但是之前做的賬,怎么做賬務(wù)處理呀,

84784991| 提問時間:2023 01/05 11:21
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再做藍(lán)字發(fā)票的分錄
2023 01/05 11:22
84784991
2023 01/05 11:24
對方1月份給我重新開票,那就在1月份做紅沖,然后再藍(lán)字發(fā)票的分錄吧
84784991
2023 01/05 11:25
這是采購的成本費用發(fā)票,
84784991
2023 01/05 11:29
一共不到八百元,老師還需要對方重新開嗎,這稅號不對也能允許入賬是吧
84784991
2023 01/05 11:29
???咋不回復(fù)呢我又問了幾個問題
樸老師
2023 01/05 11:32
同學(xué)你好 對的 需要重新開 然后重新入賬
84784991
2023 01/05 11:34
再重新開票的當(dāng)月做紅沖,然后再藍(lán)字入賬是吧
樸老師
2023 01/05 11:42
同學(xué)你好 對的 直接做就可以
描述你的問題,直接向老師提問
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