問題已解決

老師您好!個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)申報(bào)了增值稅(增值稅申報(bào)表附表2)做在了其他收益里,現(xiàn)利潤(rùn)表的收入金額和增值稅申報(bào)表收入金額對(duì)不上,要怎么做?

84784966| 提問時(shí)間:2023 01/06 09:48
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)差異沒影響,是稅務(wù)與會(huì)計(jì)口徑問題,
2023 01/06 09:48
84784966
2023 01/06 09:51
那數(shù)據(jù)對(duì)不上會(huì)不會(huì)讓更正申報(bào)啊
小林老師
2023 01/06 09:51
您好,不會(huì)的,稅會(huì)差異正常
84784966
2023 01/06 09:52
好的 謝謝老師
小林老師
2023 01/06 09:52
您好,您客氣,非常榮幸能夠給您支持
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