問題已解決
老師,第四季報稅的時候填寫企業(yè)所得稅預(yù)交納稅申報表,顯示營業(yè)收入與增值稅報表由較大差異,這種需要調(diào)整么?會有風(fēng)險么?我們一些收入是先放在了預(yù)收賬款里,每個月按照比例確認(rèn)收入的
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有風(fēng)險的,稅務(wù)局以后也會找你們的,你最好調(diào)整成一致的。
2023 01/06 13:52
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2023 01/06 13:54
但是這樣的話,我們相當(dāng)于要把預(yù)收賬款全都算收入了?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/06 13:56
對的,是的,是這么做的。
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2023 01/06 13:56
那可是就是有些進(jìn)來的錢暫時不能確認(rèn)收入啊
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/06 13:57
你好,你是不是給人家開了發(fā)票?
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2023 01/06 13:58
開了發(fā)票
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/06 13:58
你開了發(fā)票,申報了增值稅,你加上不做收入的話,就會有這個差異,你也可以忽略提交,到時候你稅務(wù)局查的時候,你再自己解釋,但是大部分的情況是都是要求調(diào)整的,必須改成一致的,因為他那邊會出現(xiàn)預(yù)警,他的上級找他,他去找你們。
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