問題已解決
老師你好,我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,那我這個期末還沒結(jié)轉(zhuǎn),該怎么做分錄呢?那后面這筆分利潤的該怎么寫呢?
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/0.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/014/79/59/76_avatar_middle.jpg?t=1651217763)
你好同學(xué)
借,本年利潤20279.86
貸,利潤分配~未分配利潤20279.86
2023 01/08 11:20
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/0.jpg)
84785010 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 01/09 07:53
這個4000的話就是上一年的數(shù)據(jù)了,我只要結(jié)轉(zhuǎn)本年的這個數(shù)據(jù)對嗎?我憑證過賬結(jié)轉(zhuǎn)損益,但是我沒有點(diǎn)期末結(jié)賬,我先做這個,借本年利潤貸利潤分配率,再來點(diǎn)那個期末結(jié)賬嗎?
![](https://pic1.acc5.cn/014/79/59/76_avatar_middle.jpg?t=1651217763)
小默老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 01/09 09:45
嗯嗯,4000是上一年的,不用管,需要先期末結(jié)賬,損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,然后再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配中的
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)