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之前做的比賬,借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款,實(shí)際收不回來,怎么做賬

84785000| 提問時(shí)間:2023 01/09 21:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)是你們單位欠了人家的錢吧,是其他應(yīng)收款貸貸方有余額嗎?
2023 01/09 21:55
84785000
2023 01/10 09:27
問錯(cuò)了,我們以前購回來的商品,有批過期了與廠家溝通說可以退400元錢,做賬? 借管理費(fèi)用400? 其他應(yīng)收款400? 貸庫存商品800? ? ,實(shí)際我們沒有退回,現(xiàn)在廠家也不對(duì)現(xiàn)? 現(xiàn)在怎么做賬,分錄
郭老師
2023 01/10 09:36
電營(yíng)業(yè)外支出待其的應(yīng)收款。
郭老師
2023 01/10 09:36
借營(yíng)業(yè)外支出,貸其他應(yīng)收款。
84785000
2023 01/10 09:57
還有筆業(yè)務(wù),人工費(fèi)共4000,我公司先支付4000,我公司出2200,口頭承諾別人開1800的。做賬 借 銷售費(fèi)用1000? ?其他應(yīng)收款1800? 其他應(yīng)收900 管理費(fèi)用300? ,貸銀行存款4000。? ? ?現(xiàn)在這1800收不回,別人也不會(huì)出了。怎么做賬,分錄
郭老師
2023 01/10 09:57
借營(yíng)業(yè)外支出,貸其他應(yīng)收款1800。
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